Постановление администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области от 11.02.2019 г. №29

Администрация Воротынского муниципального района Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.02.2019 г.29

О внесении изменений в муниципальную программу «Информационное общество Воротынского района Нижегородской области»

 

В соответствии со статьей 43 Устава Воротынского муниципального района и разделом 7 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Воротынского муниципального района, утвержденного постановлением Администрации Воротынского муниципального района № 63 от 04.03.2016 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Воротынского муниципального района», Администрация Воротынского муниципального района постановляет:

1. Внести в муниципальную программу «Информационное общество Воротынского района Нижегородской области», утвержденную постановлением администрации Воротынского муниципального района от 01.08.2014 №182 «Об утверждении муниципальной программы «Информационное общество Воротынского района Нижегородской области»» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать данное постановление в печатном издании «Воротынская газета» и разместить на официальном сайте Администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области.

3. Управлению финансов администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области внести изменения на федеральном портале ГАСУ «Управление».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации Воротынского муниципального района Ю.С. Шибалову.

Глава администрации Воротынского района А.А. Солдатов

 

Приложение

к постановлению

Администрации Воротынского

муниципального района

от 11.02.2019 г. №29

 

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Информационное общество Воротынского района Нижегородской области», утвержденную постановлением Администрации Воротынского муниципального района от 01.08.2014 №182 «Об утверждении муниципальной программы «Информационное общество Воротынского района Нижегородской области»

 

1. В таблице паспорта Программы строку «Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств районного бюджета» изложить в следующей редакции: «

Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств районного бюджета Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы, составляет 28 677,7 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 4 692,2 тыс. рублей;

2016 год – 5 215,2 тыс. рублей;

2017 год – 5 180,4 тыс. рублей;

2018 год – 4 896,7 тыс. рублей;

2019 год – 4 348,8 тыс. рублей;

2020 год – 4 344,4 тыс. рублей;

в том числе:

— предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Воротынском районе» составляет 383,7 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 383,7 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

— реализации подпрограммы «Информационная среда» составляет 7 365,9 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 1 742,4 тыс. рублей;

2016 год – 1 614,2 тыс. рублей;

2017 год – 1 964,2 тыс. рублей;

2018 год – 1 023,1 тыс. рублей;

2019 год – 511,0 тыс. рублей;

2020 год – 511,0 тыс. рублей;

— предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы «Расширение инфраструктуры оказания услуг» составляет 20 635,50 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 2 949,8 тыс. рублей;

2016 год – 3 217,3 тыс. рублей;

2017 год – 3 216,2 тыс. рублей;

2018 год – 3 873,60 тыс. рублей;

2019 год – 3 691,50 тыс. рублей;

2020 год – 3 687,10 тыс. рублей;

— предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы «Повышение эффективности муниципального управления и внедрения современных информационных технологий» составляет 292,6 тыс. рублей, в том числе:

2019 год – 146,3 тыс. рублей;

2020 год – 146,3 тыс. рублей.

»

2. В тексте Программы слова: «Количество автоматизированных рабочих мест системы электронного документооборота -7» заменить на: «Количество пользователей системы электронного документооборота -65».

3. Абзац первый раздела VII «Обоснование объема финансовых ресурсов» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет 37 039,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета 28 677,7 тыс. рублей, областного бюджета – 8 362,0 тыс. рублей. Привлечение внебюджетных средств для реализации основных мероприятий программы не предусматривается.»

4. В таблице паспорта Подпрограммы 2 текст графы 2 строки «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 за счет средств районного бюджета» заменить на текст:

«Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы «Информационная среда» составляет 7 365,9 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 1 742,4 тыс. рублей;

2016 год – 1 614,2 тыс. рублей;

2017 год – 1 964,2 тыс. рублей;

2018 год – 1 023,1 тыс. рублей;

2019 год – 511,0 тыс. рублей;

2020 год – 511,0 тыс. рублей.».

5. Абзац первый раздела 7 Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 13 891,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета 7 365,9 тыс. рублей, областного бюджета – 6 525,9 тыс. рублей. Привлечение внебюджетных средств для реализации основных мероприятий программы не предусматривается».

6. В таблице паспорта Подпрограммы 3 текст графы 2 строки «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 за счет средств районного бюджета» заменить на текст:

« — предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы «Расширение инфраструктуры оказания услуг» составляет 20 635,50 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 2 949,8 тыс. рублей;

2016 год – 3 217,3 тыс. рублей;

2017 год – 3 216,2 тыс. рублей;

2018 год – 3 873,60 тыс. рублей;

2019 год – 3 691,50 тыс. рублей;

2020 год – 3 687,10 тыс. рублей.».

7. Абзац первый раздела 7 Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 20 988,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета 20 635,5 тыс. рублей, областного бюджета – 353,2 тыс. рублей. Привлечение внебюджетных средств для реализации основных мероприятий программы не предусматривается.».

8. В таблице паспорта Подпрограммы 4 текст графы 2 строки «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4 за счет средств районного бюджета» заменить на текст:

«- предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы «Повышение эффективности муниципального управления и внедрения современных информационных технологий» составляет 292,6 тыс. рублей, в том числе:

2019 год – 146,3 тыс. рублей;

2020 год – 146,3 тыс. рублей.».

9. Абзац первый раздела 7 Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 1 463,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета 292,6 тыс. рублей, областного бюджета – 1 170,4 тыс. рублей. Привлечение внебюджетных средств для реализации основных мероприятий программы не предусматривается».

10. В Приложении 1 к Программе таблицу изложить в следующей редакции:

 

«

Наименование основного мероприятия Категория расходов (капвложения, НИОКР, прочие расходы) Срок исполнения Исполнители мероприятий Объем финансирования (по годам) за счет средств районного бюджета, тыс. рублей
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год всего
Цель муниципальной программы: обеспечения конституционного права граждан на получение информации; развития инфраструктуры оказания государственных и муниципальных услуг. 4 692,2 5 215,2 5 180,4 4 896,7 4 348,8 4 344,4 28 677,7
Подпрограмма 1 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Воротынском районе 0 383,7 0 0 0 0 383,7
Основное мероприятие 1. Создание информационно-технической инфраструктуры системы-112 Прочие расходы 2015 — 2020 годы Администрация Воротынского муниципального района 0 347,3 0 0 0 0 347,3
Основное мероприятие 2. Создание телекоммуникационной инфраструктуры системы-112 на территории Воротынского района 0 0 0 0 0 0 0
Основное мероприятие 3. Обучение персонала, привлекаемого к выполнению задач системы-112 0 36,4 0 0 0 0 36,4
Подпрограмма 2 «Информационная среда» 1 742,4 1 614,2 1 964,2 1 023,1 511,0 511,0 7 365,9
Основное мероприятие 1. Предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальному учреждению МАУ Редакции газеты «Воротынская газета». Прочие расходы 2015 — 2020 годы Администрация Воротынского муниципального района 1 742,4 1 614,2 1 964,2 1 023,1 511,0 511,0 7 365,9
Подпрограмма 3 “Расширение инфраструктуры оказания услуг” 2 949,8 3 217,3 3 216,2 3 873,6 3 691,5 3 687,1 20 635,5
Основное мероприятие 1. Предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальному учреждению МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Воротынского муниципального района Нижегородской области. Прочие расходы 2015 — 2020 годы Администрация Воротынского муниципального района 2 949,8 3 217,3 3 216,2 3 873,6 3 691,5 3 687,1 20 635,5
Подпрограмма 4 «Повышение эффективности муниципального управления и внедрения современных информационных технологий» 0 0 0 0 146,3 146,3 292,6
Основное мероприятие 1.Создание системы электронного документооборота Прочие расходы 2015 — 2020 годы Администрация Воротынского муниципального района 0 0 0 0 146,3 146,3 292,6

»

11. В таблице Приложения 2 к программе:

последнюю строку изложить в следующей редакции:

«

4.2 Количество пользователей системы электронного документооборота единиц 65 65

 

12. В Приложении 3 к Программе таблицу изложить в следующей редакции:

«

Статус Подпрограмма муниципальной программы Ответственный исполнитель, соисполнители Объем финансирования (по годам) за счет средств районного бюджета (тыс. руб.)
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Наименование муниципальной программы Информационное общество Воротынского района Нижегородской области Всего 4 692,2 5 215,2 5 180,4 4 896,7 4 348,8 4 344,4 28 677,7
Ответственный исполнитель- администрация Воротынского муниципального района 4 692,2 5 215,2 5 180,4 4 896,7 4 348,8 4 344,4 28 677,7
Соисполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 1 Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Воротынском районе Всего 0,0 383,7 0,0 0,0 0,0 0,0 383,7
Ответственный исполнитель- администрация Воротынского муниципального района 0,0 383,7 0,0 0,0 0,0 0,0 383,7
Соисполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 2 Информационная среда Всего 1 742,4 1 614,2 1 964,2 1 023,1 511,0 511,0 7 365,9
Ответственный исполнитель- администрация Воротынского муниципального района 1 742,4 1 614,2 1 964,2 1 023,1 511,0 511,0 7 365,9
соисполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 3 Расширение инфраструктуры оказания услуг Всего 2 949,8 3 217,3 3 216,2 3 873,6 3 691,5 3 687,1 20 635,5
Ответственный исполнитель- администрация Воротынского муниципального района 2 949,8 3 217,3 3 216,2 3 873,6 3 691,5 3 687,1 20 635,5
соисполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 4 Повышение эффективности муниципального управления и внедрения современных информационных технологий Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 146,3 146,3 292,6
Ответственный исполнитель- администрация Воротынского муниципального района 0,0 0,0 0,0 0,0 146,3 146,3 292,6
Соисполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

»

 

13. В Приложении 4 к Программе таблицу изложить в следующей редакции:

«

Статус Наименование Источники финансирования Оценка расходов, тыс. рублей
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Всего
Программа «Информационное общество Воротынского района Нижегородской области» Всего 5 474,7 6 219,5 5 708,4 6 526,1 6 557,7 6 553,3 37 039,7
расходы районного бюджета 4 692,2 5 215,2 5 180,4 4 896,7 4 348,8 4 344,4 28 677,7
расходы областного бюджета 782,5 1 004,3 528,0 1 629,4 2 208,9 2 208,9 8 362,0
расходы бюджетов поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 1 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Воротынском районе” Всего 0,0 696,2 0,0 0,0 0,0 0,0 696,2
расходы районного бюджета 0,0 383,7 0,0 0,0 0,0 0,0 383,7
расходы областного бюджета 0,0 312,5 0,0 0,0 0,0 0,0 312,5
расходы бюджетов поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 1 Создание информационно-технической инфраструктуры системы-112 Всего 0,0 659,8 0,0 0,0 0,0 0,0 659,8
расходы районного бюджета 0,0 347,3 0,0 0,0 0,0 0,0 347,3
расходы областного бюджета 0,0 312,5 0,0 0,0 0,0 0,0 312,5
расходы бюджетов поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 2 Создание телекоммуникационной инфраструктуры системы-112 на территории Воротынского района Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы районного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы бюджетов поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 3 Обучение персонала, привлекаемого к выполнению задач системы-112 Всего 0,0 36,4 0,0 0,0 0,0 0,0 36,4
расходы районного бюджета 0,0 36,4 0,0 0,0 0,0 0,0 36,4
расходы областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
расходы бюджетов поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 2 «Информационная среда» Всего 2 424,9 2 306,0 2 492,2 2 399,3 2 134,7 2 134,7 13 891,8
расходы районного бюджета 1 742,4 1 614,2 1 964,2 1 023,1 511,0 511,0 7 365,9
расходы областного бюджета 682,5 691,8 528,0 1 376,2 1 623,7 1 623,7 6 525,9
расходы бюджетов поселений 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 1 Предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальному учреждению МАУ Редакции газеты «Воротынская газета». Всего 2 424,9 2 306,0 2 492,2 2 399,3 2 134,7 2 134,7 13 891,8
расходы районного бюджета 1 742,4 1 614,2 1 964,2 1 023,1 511,0 511,0 7 365,9
расходы областного бюджета 682,5 691,8 528,0 1 376,2 1 623,7 1 623,7 6 525,9
расходы бюджетов поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 3 “Расширение инфраструктуры оказания услуг” Всего 3 049,8 3 217,3 3 216,2 4 126,8 3 691,5 3 687,1 20 988,7
расходы районного бюджета 2 949,8 3 217,3 3 216,2 3 873,6 3 691,5 3 687,1 20 635,5
расходы областного бюджета 100,0 0,0 0,0 253,2 0,0 0,0 353,2
расходы бюджетов поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 1 Предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальному учреждению МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Воротынского муниципального района Нижегородской области. Всего 3 049,8 3 217,3 3 216,2 4 126,8 3 691,5 3 687,1 20 988,7
расходы районного бюджета 2 949,8 3 217,3 3 216,2 3 873,6 3 691,5 3 687,1 20 635,5
расходы областного бюджета 100,0 0,0 0,0 253,2 0,0 0,0 353,2
расходы бюджетов поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 4 Повышение эффективности муниципального управления и внедрения современных информационных технологий Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 731,5 731,5 1 463,0
расходы районного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 146,3 146,3 292,6
расходы областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 585,2 585,2 1 170,4
расходы бюджетов поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 1 Создание системы электронного документооборота Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 731,5 731,5 1 463,0
расходы районного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 146,3 146,3 292,6
расходы областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 585,2 585,2 1 170,4
расходы бюджетов поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 

№29_11.02.2019