Администрация Воротынского муниципального района Нижегородской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 25.12.2017 г. № 393
О внесении изменений в муниципальную программу «Информационное общество Воротынского района Нижегородской области»
В соответствии с Решением Земского Собрания Воротынского района от 18 декабря 2017 года № 93 “О районном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов”, Администрация Воротынского муниципального района Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Информационное общество Воротынского района Нижегородской области», утвержденную постановлением администрации Воротынского муниципального района от 01.08.2014г. №182 «Об утверждении муниципальной программы «Информационное общество Воротынского района Нижегородской области»» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать данное постановление в сетевом издании «Воротынская Интернет-газета» и разместить на официальном сайте администрации Воротынского района.
3. Управлению финансов администрации Воротынского муниципального района внести изменения на федеральном портале ГАСУ «Управление».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации Воротынского муниципального района Ю.С. Шибалову.
Глава администрации
Воротынского район А.А Солдатов
Приложение
к постановлению
администрации Воротынского
муниципального района
от__________ №_____
Изменения,
которые вносятся в муниципальную программу
«Информационное общество Воротынского района Нижегородской области», утвержденную постановлением администрации Воротынского муниципального района от 01.08.2014г. №182 «Об утверждении муниципальной программы «Информационное общество Воротынского района Нижегородской области»»
1. В таблице паспорта Программы текст графы 2 строки «Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств районного бюджета» абзац первый изложить в следующей редакции:
«Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы, составляет 29400,1 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 4692,2 тыс. рублей;
2016 год – 5215,2 тыс. рублей;
2017 год – 5180,4 тыс. рублей;
2018 год – 5308,2 тыс. рублей;
2019 год – 5159,7 тыс. рублей;
2020 год – 5445,9 тыс. рублей.
в том числе:».
2. В таблице паспорта Программы текст графы 2 строки «Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств районного бюджета» абзац третий изложить в следующей редакции:
«- предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы «Информационная среда» составляет 9891,8 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 1742,4 тыс. рублей;
2016 год – 1614,2 тыс. рублей;
2017 год – 1964,2 тыс. рублей;
2018 год – 1464,3 тыс. рублей;
2019 год – 1522,9 тыс. рублей;
2020 год – 1583,8 тыс. рублей.».
3. В таблице паспорта Программы текст графы 2 строки «Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств районного бюджета» абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«- предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы «Расширение инфраструктуры оказания услуг» составляет 19124,6 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 2949,8 тыс. рублей;
2016 год – 3217,3 тыс. рублей;
2017 год – 3216,2 тыс. рублей;
2018 год – 3843,9 тыс. рублей;
2019 год – 3636,8 тыс. рублей;
2020 год – 3862,1тыс. рублей.».
4. В тексте программы в разделе VII «Обоснование объема финансовых ресурсов»: цифры «33247,5» заменить на цифры «33827,6», цифры «29321,7» заменить на цифры «29400,1».
5. В таблице паспорта Подпрограммы 2 текст графы 2 строки «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 за счет средств районного бюджета» заменить на текст:
«- предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы «Информационная среда» составляет 9891,8 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 1742,4 тыс. рублей;
2016 год – 1614,2 тыс. рублей;
2017 год – 1964,2 тыс. рублей;
2018 год – 1464,3 тыс. рублей;
2019 год – 1522,9 тыс. рублей;
2020 год – 1583,8 тыс. рублей.».
6. Абзац первый раздела 7 Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 13906,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета 9891,8 тыс. рублей, областного бюджета – 4015,0 тыс. рублей. Привлечение внебюджетных средств для реализации основных мероприятий программы не предусматривается».
7. В таблице паспорта Подпрограммы 3 текст графы 2 строки «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 за счет средств районного бюджета» заменить на текст:
«- предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы » Расширение инфраструктуры оказания услуг» составляет 19124,6 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 2949,8 тыс. рублей;
2016 год – 3217,3 тыс. рублей;
2017 год – 3216,2 тыс. рублей;
2018 год – 3843,9 тыс. рублей;
2019 год – 3636,8 тыс. рублей;
2020 год – 3862,1 тыс. рублей.».
8. Абзац первый раздела 7 Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 19224,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета 19124,6 тыс. рублей, областного бюджета – 100,0 тыс. рублей. Привлечение внебюджетных средств для реализации основных мероприятий программы не предусматривается.».
9. Приложение 1 к Программе изложить в следующей редакции:
«ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ » ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО ВОРОТЫНСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ «
Наименование основного мероприятия |
Категория расходов (капвложения, НИОКР, прочие расходы) |
Срок исполнения |
Исполнители мероприятий |
Объем финансирования (по годам) за счет средств районного бюджета, тыс. рублей |
||||||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
всего |
||||
Цель муниципальной программы: обеспечения конституционного права граждан на получение информации; развития инфраструктуры оказания государственных и муниципальных услуг. |
4 692,2 |
5 215,2 |
5 180,4 |
5 308,2 |
5 159,7 |
5 445,9 |
29 400,1 |
|||
Подпрограмма 1 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Воротынском районе |
0 |
383,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
383,7 |
|||
Основное мероприятие 1. Создание информационно-технической инфраструктуры системы-112 |
Прочие расходы |
2015 — 2020 годы |
Администрация Воротынского муниципального района |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
347,3 |
Основное мероприятие 2. Создание телекоммуникационной инфраструктуры системы-112 на территории Воротынского района |
|
|
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Основное мероприятие 3. Обучение персонала, привлекаемого к выполнению задач системы-112 |
|
|
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
36,4 |
Подпрограмма 2 «Информационная среда» |
1 742,4 |
1 614,2 |
1 964,2 |
1 464,3 |
1 522,9 |
1 583,8 |
9 891,8 |
|||
Основное мероприятие 1. Предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальному учреждению МАУ Редакции газеты «Воротынская газета». |
Прочие расходы |
2015 — 2020 годы |
Администрация Воротынского муниципального района |
1 742,4 |
1 614,2 |
1 964,2 |
1 464,3 |
1 522,9 |
1 583,8 |
9 891,8 |
Подпрограмма 3 “Расширение инфраструктуры оказания услуг” |
2949,8 |
3217,3 |
3216,2 |
3843,9 |
3636,8 |
3862,1 |
19124,6 |
|||
Основное мероприятие 1. Предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальному учреждению МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Воротынского муниципального района Нижегородской области. |
Прочие расходы |
2015 — 2020 годы |
Администрация Воротынского муниципального района |
2949,8 |
3217,3 |
3216,2 |
3843,9 |
3636,8 |
3862,1 |
19124,6 |
Подпрограмма 4 «Создание страхового фонда на особо ценные документы» |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Основное мероприятие 1. сохранение ценной информации на случай утраты/повреждения оригиналов архивных документов |
Прочие расходы |
2015 — 2020 годы |
Администрация Воротынского муниципального района, отдел культуры администрации Воротынского муниципального района. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
»
10. Приложение 3 к Программе изложить в следующей редакции:
«РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
Статус |
Подпрограмма муниципальной программы |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Объем финансирования (по годам) за счет средств районного бюджета (тыс. руб.) |
||||||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
Всего |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Наименование муниципальной программы |
«Информационное общество Воротынского района Нижегородской области» |
Всего |
4 692,2 |
5 215,2 |
5 180,4 |
5 308,2 |
5 159,7 |
5 445,9 |
29 400,1 |
Ответственный исполнитель- администрация Воротынского муниципального района |
4 692,2 |
5 215,2 |
5 180,4 |
5 308,2 |
5 159,7 |
5 445,9 |
29 400,1 |
||
Соисполнитель |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Подпрограмма 1 |
«Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Воротынском районе” |
Всего |
0,0 |
383,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
383,7 |
Ответственный исполнитель- администрация Воротынского муниципального района |
0,0 |
383,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
383,7 |
||
Соисполнитель |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Подпрограмма 2 |
«Информационная среда» |
Всего |
1 742,4 |
1 614,2 |
1 964,2 |
1 464,3 |
1 522,9 |
1 583,8 |
9 891,8 |
Ответственный исполнитель- администрация Воротынского муниципального района |
1 742,4 |
1 614,2 |
1 964,2 |
1 464,3 |
1 522,9 |
1 583,8 |
9 891,8 |
||
соисполнитель 1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Подпрограмма 3 |
“Расширение инфраструктуры оказания услуг” |
Всего |
2 949,8 |
3 217,3 |
3 216,2 |
3 843,9 |
3 636,8 |
3 862,1 |
19 124,6 |
Ответственный исполнитель- администрация Воротынского муниципального района |
2 949,8 |
3 217,3 |
3 216,2 |
3 843,9 |
3 636,8 |
3 862,1 |
19 124,6 |
||
соисполнитель |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Подпрограмма 4 |
«Создание страхового фонда на особо ценные документы» |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Ответственный исполнитель- администрация Воротынского муниципального района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Соисполнитель — Отдел культуры администрации Воротынского муниципального района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
»
11. Приложение 4 к Программе изложить в следующей редакции:
«ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО ВОРОТЫНСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ
Наименование |
Источники финансирования |
Оценка расходов, тыс. рублей |
||||||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
Всего |
||
«Информационное общество Воротынского района Нижегородской области» |
Всего |
5 474,7 |
6 219,5 |
5 708,4 |
6 071,8 |
5 864,7 |
6 090,0 |
33 827,6 |
расходы районного бюджета |
4 692,2 |
5 215,2 |
5 180,4 |
5 308,2 |
5 159,7 |
5 445,9 |
29 400,1 |
|
расходы областного бюджета |
782,5 |
1 004,3 |
528,0 |
763,6 |
705,0 |
644,1 |
3 925,8 |
|
расходы бюджетов поселений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
«Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Воротынском районе” |
Всего |
0,0 |
696,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
696,2 |
расходы районного бюджета |
0,0 |
383,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
383,7 |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
312,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
312,5 |
|
расходы бюджетов поселений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Создание информационно-технической инфраструктуры системы-112 |
Всего |
0,0 |
659,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
659,8 |
расходы районного бюджета |
0,0 |
347,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
347,3 |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
312,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
312,5 |
|
расходы бюджетов поселений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Создание телекоммуникационной инфраструктуры системы-112 на территории Воротынского района |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
расходы районного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы бюджетов поселений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Обучение персонала, привлекаемого к выполнению задач системы-112 |
Всего |
0,0 |
36,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
36,4 |
расходы районного бюджета |
0,0 |
36,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
36,4 |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы бюджетов поселений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
«Информационная среда» |
Всего |
2 424,9 |
2 306,0 |
2 492,2 |
2 227,9 |
2 227,9 |
2 227,9 |
13 906,8 |
расходы районного бюджета |
1 742,4 |
1 614,2 |
1 964,2 |
1 464,3 |
1 522,9 |
1 583,8 |
9 891,8 |
|
расходы областного бюджета |
682,5 |
691,8 |
528,0 |
763,6 |
705,0 |
644,1 |
4 015,0 |
|
расходы бюджетов поселений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальному учреждению МАУ Редакции газеты «Воротынская газета». |
Всего |
2 424,9 |
2 306,0 |
2 142,2 |
2 227,9 |
2 227,9 |
2 227,9 |
13 556,8 |
расходы районного бюджета |
1 742,4 |
1 614,2 |
1 614,2 |
1 464,3 |
1 522,9 |
1 583,8 |
9 541,8 |
|
расходы областного бюджета |
682,5 |
691,8 |
528,0 |
763,6 |
705,0 |
644,1 |
4 015,0 |
|
расходы бюджетов поселений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
“Расширение инфраструктуры оказания услуг” |
Всего |
3 049,8 |
3 217,3 |
3 216,2 |
3 843,9 |
3 636,8 |
3 862,1 |
19 224,6 |
расходы районного бюджета |
2 949,8 |
3 217,3 |
3 216,2 |
3 843,9 |
3 636,8 |
3 862,1 |
19 124,6 |
|
расходы областного бюджета |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
|
расходы бюджетов поселений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальному учреждению МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Воротынского муниципального района Нижегородской области. |
Всего |
3 049,8 |
3 217,3 |
3 216,2 |
3 843,9 |
3 636,8 |
3 862,1 |
19 224,6 |
расходы районного бюджета |
2 949,8 |
3 217,3 |
3 216,2 |
3 843,9 |
3 636,8 |
3 862,1 |
19 124,6 |
|
расходы областного бюджета |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
|
расходы бюджетов поселений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
«Создание страхового фонда на особо ценные документы» |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
расходы районного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы бюджетов поселений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Сохранение ценной информации на случай утраты/повреждения оригиналов архивных документов |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
расходы районного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
расходы бюджетов поселений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
»
_______________