Администрация Воротынского муниципального района Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.02.2019 г. № 29
О внесении изменений в муниципальную программу «Информационное общество Воротынского района Нижегородской области»
В соответствии со статьей 43 Устава Воротынского муниципального района и разделом 7 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Воротынского муниципального района, утвержденного постановлением Администрации Воротынского муниципального района № 63 от 04.03.2016 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Воротынского муниципального района», Администрация Воротынского муниципального района постановляет:
1. Внести в муниципальную программу «Информационное общество Воротынского района Нижегородской области», утвержденную постановлением администрации Воротынского муниципального района от 01.08.2014 №182 «Об утверждении муниципальной программы «Информационное общество Воротынского района Нижегородской области»» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать данное постановление в печатном издании «Воротынская газета» и разместить на официальном сайте Администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области.
3. Управлению финансов администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области внести изменения на федеральном портале ГАСУ «Управление».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации Воротынского муниципального района Ю.С. Шибалову.
Глава администрации Воротынского района А.А. Солдатов
Приложение
к постановлению
Администрации Воротынского
муниципального района
от 11.02.2019 г. №29
Изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Информационное общество Воротынского района Нижегородской области», утвержденную постановлением Администрации Воротынского муниципального района от 01.08.2014 №182 «Об утверждении муниципальной программы «Информационное общество Воротынского района Нижегородской области»
1. В таблице паспорта Программы строку «Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств районного бюджета» изложить в следующей редакции: «
Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств районного бюджета | Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы, составляет 28 677,7 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 4 692,2 тыс. рублей; 2016 год – 5 215,2 тыс. рублей; 2017 год – 5 180,4 тыс. рублей; 2018 год – 4 896,7 тыс. рублей; 2019 год – 4 348,8 тыс. рублей; 2020 год – 4 344,4 тыс. рублей; в том числе: — предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Воротынском районе» составляет 383,7 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 383,7 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей; — реализации подпрограммы «Информационная среда» составляет 7 365,9 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 1 742,4 тыс. рублей; 2016 год – 1 614,2 тыс. рублей; 2017 год – 1 964,2 тыс. рублей; 2018 год – 1 023,1 тыс. рублей; 2019 год – 511,0 тыс. рублей; 2020 год – 511,0 тыс. рублей; — предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы «Расширение инфраструктуры оказания услуг» составляет 20 635,50 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 2 949,8 тыс. рублей; 2016 год – 3 217,3 тыс. рублей; 2017 год – 3 216,2 тыс. рублей; 2018 год – 3 873,60 тыс. рублей; 2019 год – 3 691,50 тыс. рублей; 2020 год – 3 687,10 тыс. рублей; — предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы «Повышение эффективности муниципального управления и внедрения современных информационных технологий» составляет 292,6 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 146,3 тыс. рублей; 2020 год – 146,3 тыс. рублей. |
»
2. В тексте Программы слова: «Количество автоматизированных рабочих мест системы электронного документооборота -7» заменить на: «Количество пользователей системы электронного документооборота -65».
3. Абзац первый раздела VII «Обоснование объема финансовых ресурсов» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 37 039,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета 28 677,7 тыс. рублей, областного бюджета – 8 362,0 тыс. рублей. Привлечение внебюджетных средств для реализации основных мероприятий программы не предусматривается.»
4. В таблице паспорта Подпрограммы 2 текст графы 2 строки «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 за счет средств районного бюджета» заменить на текст:
«Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы «Информационная среда» составляет 7 365,9 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 1 742,4 тыс. рублей;
2016 год – 1 614,2 тыс. рублей;
2017 год – 1 964,2 тыс. рублей;
2018 год – 1 023,1 тыс. рублей;
2019 год – 511,0 тыс. рублей;
2020 год – 511,0 тыс. рублей.».
5. Абзац первый раздела 7 Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 13 891,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета 7 365,9 тыс. рублей, областного бюджета – 6 525,9 тыс. рублей. Привлечение внебюджетных средств для реализации основных мероприятий программы не предусматривается».
6. В таблице паспорта Подпрограммы 3 текст графы 2 строки «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 за счет средств районного бюджета» заменить на текст:
« — предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы «Расширение инфраструктуры оказания услуг» составляет 20 635,50 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 2 949,8 тыс. рублей;
2016 год – 3 217,3 тыс. рублей;
2017 год – 3 216,2 тыс. рублей;
2018 год – 3 873,60 тыс. рублей;
2019 год – 3 691,50 тыс. рублей;
2020 год – 3 687,10 тыс. рублей.».
7. Абзац первый раздела 7 Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 20 988,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета 20 635,5 тыс. рублей, областного бюджета – 353,2 тыс. рублей. Привлечение внебюджетных средств для реализации основных мероприятий программы не предусматривается.».
8. В таблице паспорта Подпрограммы 4 текст графы 2 строки «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4 за счет средств районного бюджета» заменить на текст:
«- предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы «Повышение эффективности муниципального управления и внедрения современных информационных технологий» составляет 292,6 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 146,3 тыс. рублей;
2020 год – 146,3 тыс. рублей.».
9. Абзац первый раздела 7 Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 1 463,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета 292,6 тыс. рублей, областного бюджета – 1 170,4 тыс. рублей. Привлечение внебюджетных средств для реализации основных мероприятий программы не предусматривается».
10. В Приложении 1 к Программе таблицу изложить в следующей редакции:
«
Наименование основного мероприятия | Категория расходов (капвложения, НИОКР, прочие расходы) | Срок исполнения | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет средств районного бюджета, тыс. рублей | ||||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | всего | ||||
Цель муниципальной программы: обеспечения конституционного права граждан на получение информации; развития инфраструктуры оказания государственных и муниципальных услуг. | 4 692,2 | 5 215,2 | 5 180,4 | 4 896,7 | 4 348,8 | 4 344,4 | 28 677,7 | |||
Подпрограмма 1 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Воротынском районе | 0 | 383,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383,7 | |||
Основное мероприятие 1. Создание информационно-технической инфраструктуры системы-112 | Прочие расходы | 2015 — 2020 годы | Администрация Воротынского муниципального района | 0 | 347,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347,3 |
Основное мероприятие 2. Создание телекоммуникационной инфраструктуры системы-112 на территории Воротынского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Основное мероприятие 3. Обучение персонала, привлекаемого к выполнению задач системы-112 | 0 | 36,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,4 | |||
Подпрограмма 2 «Информационная среда» | 1 742,4 | 1 614,2 | 1 964,2 | 1 023,1 | 511,0 | 511,0 | 7 365,9 | |||
Основное мероприятие 1. Предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальному учреждению МАУ Редакции газеты «Воротынская газета». | Прочие расходы | 2015 — 2020 годы | Администрация Воротынского муниципального района | 1 742,4 | 1 614,2 | 1 964,2 | 1 023,1 | 511,0 | 511,0 | 7 365,9 |
Подпрограмма 3 “Расширение инфраструктуры оказания услуг” | 2 949,8 | 3 217,3 | 3 216,2 | 3 873,6 | 3 691,5 | 3 687,1 | 20 635,5 | |||
Основное мероприятие 1. Предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальному учреждению МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Воротынского муниципального района Нижегородской области. | Прочие расходы | 2015 — 2020 годы | Администрация Воротынского муниципального района | 2 949,8 | 3 217,3 | 3 216,2 | 3 873,6 | 3 691,5 | 3 687,1 | 20 635,5 |
Подпрограмма 4 «Повышение эффективности муниципального управления и внедрения современных информационных технологий» | 0 | 0 | 0 | 0 | 146,3 | 146,3 | 292,6 | |||
Основное мероприятие 1.Создание системы электронного документооборота | Прочие расходы | 2015 — 2020 годы | Администрация Воротынского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 146,3 | 146,3 | 292,6 |
»
11. В таблице Приложения 2 к программе:
последнюю строку изложить в следующей редакции:
«
4.2 | Количество пользователей системы электронного документооборота | единиц | 65 | 65 |
12. В Приложении 3 к Программе таблицу изложить в следующей редакции:
«
Статус | Подпрограмма муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования (по годам) за счет средств районного бюджета (тыс. руб.) | ||||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Всего | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Наименование муниципальной программы | Информационное общество Воротынского района Нижегородской области | Всего | 4 692,2 | 5 215,2 | 5 180,4 | 4 896,7 | 4 348,8 | 4 344,4 | 28 677,7 |
Ответственный исполнитель- администрация Воротынского муниципального района | 4 692,2 | 5 215,2 | 5 180,4 | 4 896,7 | 4 348,8 | 4 344,4 | 28 677,7 | ||
Соисполнитель | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 1 | Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Воротынском районе | Всего | 0,0 | 383,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 383,7 |
Ответственный исполнитель- администрация Воротынского муниципального района | 0,0 | 383,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 383,7 | ||
Соисполнитель | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 2 | Информационная среда | Всего | 1 742,4 | 1 614,2 | 1 964,2 | 1 023,1 | 511,0 | 511,0 | 7 365,9 |
Ответственный исполнитель- администрация Воротынского муниципального района | 1 742,4 | 1 614,2 | 1 964,2 | 1 023,1 | 511,0 | 511,0 | 7 365,9 | ||
соисполнитель | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 3 | Расширение инфраструктуры оказания услуг | Всего | 2 949,8 | 3 217,3 | 3 216,2 | 3 873,6 | 3 691,5 | 3 687,1 | 20 635,5 |
Ответственный исполнитель- администрация Воротынского муниципального района | 2 949,8 | 3 217,3 | 3 216,2 | 3 873,6 | 3 691,5 | 3 687,1 | 20 635,5 | ||
соисполнитель | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 4 | Повышение эффективности муниципального управления и внедрения современных информационных технологий | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 146,3 | 146,3 | 292,6 |
Ответственный исполнитель- администрация Воротынского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 146,3 | 146,3 | 292,6 | ||
Соисполнитель | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
»
13. В Приложении 4 к Программе таблицу изложить в следующей редакции:
«
Статус | Наименование | Источники финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | ||||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Всего | |||
Программа | «Информационное общество Воротынского района Нижегородской области» | Всего | 5 474,7 | 6 219,5 | 5 708,4 | 6 526,1 | 6 557,7 | 6 553,3 | 37 039,7 |
расходы районного бюджета | 4 692,2 | 5 215,2 | 5 180,4 | 4 896,7 | 4 348,8 | 4 344,4 | 28 677,7 | ||
расходы областного бюджета | 782,5 | 1 004,3 | 528,0 | 1 629,4 | 2 208,9 | 2 208,9 | 8 362,0 | ||
расходы бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 1 | «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Воротынском районе” | Всего | 0,0 | 696,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 696,2 |
расходы районного бюджета | 0,0 | 383,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 383,7 | ||
расходы областного бюджета | 0,0 | 312,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 312,5 | ||
расходы бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1 | Создание информационно-технической инфраструктуры системы-112 | Всего | 0,0 | 659,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 659,8 |
расходы районного бюджета | 0,0 | 347,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 347,3 | ||
расходы областного бюджета | 0,0 | 312,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 312,5 | ||
расходы бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2 | Создание телекоммуникационной инфраструктуры системы-112 на территории Воротынского района | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
расходы районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
расходы бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 3 | Обучение персонала, привлекаемого к выполнению задач системы-112 | Всего | 0,0 | 36,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,4 |
расходы районного бюджета | 0,0 | 36,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,4 | ||
расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
расходы бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 2 | «Информационная среда» | Всего | 2 424,9 | 2 306,0 | 2 492,2 | 2 399,3 | 2 134,7 | 2 134,7 | 13 891,8 |
расходы районного бюджета | 1 742,4 | 1 614,2 | 1 964,2 | 1 023,1 | 511,0 | 511,0 | 7 365,9 | ||
расходы областного бюджета | 682,5 | 691,8 | 528,0 | 1 376,2 | 1 623,7 | 1 623,7 | 6 525,9 | ||
расходы бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1 | Предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальному учреждению МАУ Редакции газеты «Воротынская газета». | Всего | 2 424,9 | 2 306,0 | 2 492,2 | 2 399,3 | 2 134,7 | 2 134,7 | 13 891,8 |
расходы районного бюджета | 1 742,4 | 1 614,2 | 1 964,2 | 1 023,1 | 511,0 | 511,0 | 7 365,9 | ||
расходы областного бюджета | 682,5 | 691,8 | 528,0 | 1 376,2 | 1 623,7 | 1 623,7 | 6 525,9 | ||
расходы бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 3 | “Расширение инфраструктуры оказания услуг” | Всего | 3 049,8 | 3 217,3 | 3 216,2 | 4 126,8 | 3 691,5 | 3 687,1 | 20 988,7 |
расходы районного бюджета | 2 949,8 | 3 217,3 | 3 216,2 | 3 873,6 | 3 691,5 | 3 687,1 | 20 635,5 | ||
расходы областного бюджета | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 253,2 | 0,0 | 0,0 | 353,2 | ||
расходы бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1 | Предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальному учреждению МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Воротынского муниципального района Нижегородской области. | Всего | 3 049,8 | 3 217,3 | 3 216,2 | 4 126,8 | 3 691,5 | 3 687,1 | 20 988,7 |
расходы районного бюджета | 2 949,8 | 3 217,3 | 3 216,2 | 3 873,6 | 3 691,5 | 3 687,1 | 20 635,5 | ||
расходы областного бюджета | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 253,2 | 0,0 | 0,0 | 353,2 | ||
расходы бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 4 | Повышение эффективности муниципального управления и внедрения современных информационных технологий | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 731,5 | 731,5 | 1 463,0 |
расходы районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 146,3 | 146,3 | 292,6 | ||
расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 585,2 | 585,2 | 1 170,4 | ||
расходы бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1 | Создание системы электронного документооборота | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 731,5 | 731,5 | 1 463,0 |
расходы районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 146,3 | 146,3 | 292,6 | ||
расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 585,2 | 585,2 | 1 170,4 | ||
расходы бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |